|
|
Faktúra |
41/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
42,95 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
40/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
196,92 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
124,67 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
Objednávka |
5/2013
|
Toner Canon 725
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2013 |
EVER, s.r.o. Prešov |
|
Mgr.Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
24,61 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Oprava dataprojektora EPSON EB85edu
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
OPAL MULTIMEDIA, spo. s r.o. |
|
Mgr.Mária Režnická |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
75,77 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 02/2013
|
6,64 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013
|
Elektrina ZŠ, február 2013
|
2 290,26 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
59,51 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
29/2013
|
Telefón MŠ
|
22,37 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30/2013
|
Telefón ZŠ
|
40,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
14,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
23,76 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
213,82 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Nowaco Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
95,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013-ŠJ MŠ
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
242,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
102,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
27/13
|
Výkon technika PO a BOZP, 1.Q 2013
|
53,11 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
R.D.TECH Radoslav Dugas |
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
28/2013
|
Oprava záložného zdroja, batéria do záložného zdroja
|
49,06 |
s DPH |
3/2013
|
|
03.04.2013 |
IFOsoft, vos Prešov |
|
|
|
|
03.04.2013 |