|
|
Faktúra |
54/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
56,34 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
V-O-S spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
116,39 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
50/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
50,52 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
49/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
45,37 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
48/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
126,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2013
|
Služby virtuálnej knižnice 04/2013
|
6,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
Elektrina ZŠ, apríl 2013
|
1 696,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
47/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
60,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
36/2013
|
Telefón MŠ
|
15,05 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
35/2013
|
Telefón ZŠ
|
38,69 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
32,68 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013-ŠJ MŠ
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
57,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Mäsiarstvo TONY |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013-ŠJ MŠ
|
Potraviny ŠJ MŠ
|
270,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
226,21 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Mäsiarstvo TONY |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
45/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
25,84 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
Agroplus, Ing. Ľ.Gallovič |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
46/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
97,25 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Elektrina MŠ-záloha
|
110.- |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
33/2013
|
Toner Canon 725
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
EVER, s.r.o. Prešov |
|
Mgr.Mária Režnická |
riaditeľka ZŠ s MŠ Bzenov |
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
42/2013-ŠJ ZŠ
|
Potraviny ŠJ ZŠ
|
60,23 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Milk-Agro, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013 - storno
|
Oprava dataprojektora EPSON EB85edu
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
OPAL MULTIMEDIA, spo. s r.o. |
|
Mgr.Mária Režnická |
riaditeľka ZŠsMŠ Bzenov |
|
25.04.2013 |